江岸区2025年度审计项目计划
2025年是决胜“十四五”、谋划“十五五”的关键之年。为做好2025年度审计工作,充分发挥审计监督职能作用,制定本计划。
一、审计项目安排
2025年度全区审计项目计划共安排政策落实跟踪、财政和部门预算执行、专项审计、固定资产投资、自然资源资产、领导干部经济责任、国有企业审计等7大类,共20个项目。
(一)政策落实跟踪审计(1项)
【审计目标和重点】以助力中等职业教育高质量发展、推动职业教育政策落实为目标,重点关注职业教育改革发展政策执行、重要项目资金管理与使用、职业学校内部管理、补助经费及助学金管理使用、收费及代收费用等方面情况。
(二)财政审计(5项)
【审计目标和重点】以全力保障重大决策部署、财政资金提质增效为目标,重点关注区级财政运行和财政资源统筹、“四本预算”管理与衔接、转移支付分配管理使用、预算内投资、决算草案编制等情况。以推动部门单位完善内控制度、规范收支管理、强化预算刚性约束、提高资源配置效率、严肃财经纪律为目标,重点关注区直部门预算编制与执行、财政资金绩效管理、国有资产管理等方面情况。
(三)专项审计(5项)
【审计目标和重点】以进一步规范相关专项资金管理使用、健全基层医疗卫生服务体系、推动生态环境治理和污染防治为目标,关注专项资金筹集管理和分配使用、相关政策要求落实、基层社区卫生机构服务能力建设、污染防治成效、红色物业管理服务等情况。以促进提高网络安全和信息化建设水平为目标,重点关注信息化项目建设管理、资金管理使用、网络安全建设和绩效等情况。以推动公办福利机构规范管理为目标,重点关注社会福利政策制定执行、专项资金管理使用及绩效、公办福利机构项目建设、福利机构运行管理情况等情况。
(四)固定资产投资审计(3项)
【审计目标和重点】以加强政府投资项目资金监管、规范项目管理、提高投资效益为目标,重点关注项目落实建设规划、投资绩效情况,项目执行基本建设程序、招标投标、合同签订及履行、工程设计变更、资金使用和管理、工程造价控制等情况。
(五)领导干部经济责任审计(4项)
【审计目标和重点】以客观评价领导干部任期履职业绩、强化干部监督管理、促进权力规范运行为目标,重点关注领导干部重大经济方针政策落实及行业重要发展规划执行、重要经济决策程序及执行、内部管控和财政财务收支管理、落实党风廉政建设责任、遵守廉洁自律规定及以往年度审计发现问题整改等情况。
(六)自然资源资产和环境审计(1项)
【审计目标和重点】以促进领导干部树立正确的政绩观、生态观、发展观,保障自然资源节约集约利用和生态环境安全为目标,重点关注生态文明建设重大战略部署和改革任务落实、资源开发利用、生态空间管护修复、资源环境相关资金管理使用等情况。
(七)国资国企审计(1项)
【审计目标和重点】以促进国资国企规范管理、高质量发展为目标,关注区属国有企业治理结构、财务收支真实合法效益、内部管控和经营风险防范、国有资产管理、经营活动及效益等情况。
二、后续工作安排
以上内容为项目计划草案,年中实际执行过程中,将根据区委审计委员会和区政府要求、上级审计机关统一部署及工作实际情况,进行相应调整。
附件: