江岸区机关事务管理局2015年度“三公”经费财政拨款
决算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
江岸区机关事务管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江岸区机关事务管理局本级及下属1个全额拨款事业单位。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为107万元,支出决算为18.25万元,完成预算的17.06%。其中:
1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为18.10万元,完成预算的86.19%,比预算减少2.90万元,主要原因是严格执行公务用车管理制度,压缩公务用车运行维护费支出。
(1)公务用车购置费0万元。年末公务用车保有量6辆。
(2)公务用车运行维护费18.10万元,完成预算的86.19%,比预算减少2.90万元,主要原因是严格执行公务用车管理制度,压缩公务用车运行维护费支出。其中:燃料费8.14万元;维修费5.91万元;过桥过路费1.59万元;保险费2.46万元。
3.公务接待费支出决算为0.15万元,完成预算的0.17%,比预算减少85.85万元,主要原因是按照中央八项规定,压缩公务接待费支出。
2015年江岸区机关事务管理局执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.15万元。其中:用于机关后勤事务接待0.15万元。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少5.67万元,降低23.70%,其中:因公出国(境)支出决算与2014年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少2.64万元,降低12.73%;公务接待支出决算减少3.03万元,降低95.28%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行公务用车管理制度,压缩公务用车运行维护费支出。公务接待支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定,压缩公务接待费支出。