江岸区交通大队关于2018年部门预算公开的补充说明

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2018-03-06 10:36:00来源:交通大队

江岸区交通大队关于2018年部门

预算公开的补充说明

江岸区交通大队2018

部门预算公开目录

第一部分江岸区交通大队概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分江岸区交通大队2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分江岸区交通大队2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

需要补充说明的事项:

一、一般公共预算基本支出安排情况:

2018年一般公共预算基本支出9,551.23万元。其中:

()人员经费8,735.43万元。包括:工资福利支出8,356.01万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、医疗费、提租补贴、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助379.42万元,主要用于:退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

()公用经费815.80万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、部门收支参算总体安排情况:

按照综合预算的原则,江岸区交通大队所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入。

支出包括:基本支出、项目支出。

2018年部门收支总预算15,031.46万元。比2017年预算增加1,220.49万元,增长8.80%,主要是原因是按照中央、省、市的相关政策,在职及离退休人员经费提高,同时,将购房补贴纳入部门预算管理

三、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算万元,其中:一般公共预算财政拨款收入15,031.46万元,100%

四、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算15,031.46万元,其中:基本支出9,551.23万元,占63.54%;项目支出5,480.23万元,36.46%; 

五、名词解释

    (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

(三)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、公共安全支出()公安()行政运行():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、公共安全支出()公安()一般行政管理事务():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公共安全支出()公安()道路交通管理():反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

4、社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()归口管理的行政单位离退休():反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5、医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗()行政单位医疗():反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗()公务员医疗补助():反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、医疗卫生与计划生育支出()行政事业单位医疗()其他医疗保障支出()反映除医疗保障描述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

8、住房保障支出()住房改革支出()住房公积金():反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、住房保障支出()住房改革支出()提租补贴():反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

用于反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含退休人员)军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

(四)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(),反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

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