2015年江岸区委办公室部门三公经费决算公开说明
江岸区委办公室2015年度“三公”经费财政拨款
决算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
中共江岸区委办公室有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江岸区委办公室1个行政单位。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为40万元,支出决算为21.47万元,完成预算的53.68%。其中:
1.因公出国(境)费用支出决算为4.68万元,完成预算的100%。
2015年江岸区委办公室因公出国(境)团组1次,5人次,实际发生支出4.68万元。主要用于招商引资组1个、5人次;
通过韩国首尔市政府、美国布瑞奇技术及资本投资公司邀请,前往韩国金融投资协会,针对资本市场现在和金融投资的产业发展方向进行交流。并就沿江商务区招商项目进行推介。访问韩国贸易协会针对商务区建设及对外合作意向进行交流;拜访美国布瑞奇技术及资本投资公司高管,讨论商务区建设项目投资规划等,探讨未来合作,团组就沿江商务区建设项目进行推介活动并于金融机构项目引进进行商谈。拜访CO/FX Fowle建筑公司及HKS建筑公司就江岸区沿江商务区建设项目规划一事进行探讨。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为16.02万元,完成预算的76.28%,比预算减少4.98万元,主要原因其中2辆车辆老旧,面临报废,停止使用,正在办理报废手续,未达到预算值100%。
(1)公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量6辆(其中2辆车辆老旧,面临报废,正在办理报废手续)。
(2)公务用车运行维护费16.02万元,完成预算的76.28%,比预算减少4.98万元,主要原因是其中2辆车辆老旧,面临报废,停止使用,正在办理报废手续,未达到预算值100%。其中:燃料费4.14万元;维修费6.71万元;过桥过路费2.12万元;保险费2.80万元;租车费0.25万元。
3.公务接待费支出决算为0.77万元,完成预算的4.05%,比预算减少18.23万元,主要原因是降低公务接待标准,压缩公务接待支出,厉行勤俭节约,严格执行中央八项规定。
2015年部门名称执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.77万元。主要用于外省、市交流接待0.77万元。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少5.75万元,降低21.12%,其中:因公出国(境)支出决算增加4.68万元;公务用车购置及运行费支出决算减少6.69万元,降低29.45%;公务接待支出决算减少3.74万元,降低82.92%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是用于沿江商务局项目规划及招商引资,学习国外先进经验,公务用车购置及运行费支出决算减少主要原因是其中2辆车辆老旧,面临报废,停止使用,正在办理报废手续,未达到预算值100%。公务接待支出决算减少的主要原因是降低公务接待标准,压缩公务接待支出,厉行勤俭节约,严格执行中央八项规定。
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